• 索 引 号:XM00204-05-2013-00026
  • 发布机构: 鼓浪屿管委会
  • 发布日期:2013-08-05
  • 文 号:
  • 主题分类:财政决算
  • 载体类型:
  • 公开方式:

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会2012年部门决算

第一部分:部门及其所属单位基本情况
 
  厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会共有7个行政事业单位,其中:行政单位2个,鼓浪屿管委会本级、鼓浪屿房管所。事业单位5个,鼓浪屿市政环卫管理处、鼓浪屿信息中心、鼓浪屿游览区管理处、鼓浪屿行政综合执法大队(参公事业单位)、鼓浪屿旅游质量监督管理所(参公事业单位)。
 

 

 

第二部分:2012部门决算收支总体情况

 

 

 

 

 

  2012年部门本年收入合计26979.26万元,其中:财政拨款24071.61万元(含政府性基金48.17万元)、事业收入9.43万元、事业单位经营收入227.06万元、其他收入2671.16万元(含本级横向财政拨款4.6万元)。2012年部门本年支出合计26616.70万元,其中:一般公共服务12.98万元、社会保障和就业313.14万元、医疗卫生81.09万元、城乡社区事务12180.07万元、交通运输780万元、商业服务业等事务12898.87万元、其他支出350.55万元。
  财政拨款收入(含当年预算调整的数据)包括上级专款780万元、基建拨款401.7万元。
 

 

 

第三部分:2012年财政拨款支出情况

 

 

 

 

 

  2012年财政拨款支出23349.78万元(2012年财政拨款支出包括当年财政拨款支出22382.44万元和动用历年结余967.34万元)。包括基本支出经费3775.31万元,主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出;项目支出经费19574.47万元,主要项目包括岛上市政设施改造建设、市政设施及环境卫生的保洁等日常管护支出、直管公房的维修改造、核心景区日常运行管理、轮渡公司油价补贴、申遗保护修缮整治等。
 

2012年度财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

编制单位:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会

 

 

报表编号:

项目

总计

备注

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

23,349.78

3,775.31

19,574.47

 

201

一般公共服务

12.98

0.00

12.98

 

20106

财政事务

12.98

0.00

12.98

 

208

社会保障和就业

313.14

313.14

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

313.14

313.14

0.00

 

210

医疗卫生

81.09

81.09

0.00

 

21005

医疗保障

81.09

81.09

0.00

 

212

城乡社区事务

11,751.90

0.00

11,751.90

 

21203

城乡社区公共设施

11,748.92

0.00

11,748.92

 

21299

其他城乡社区事务支出

2.98

0.00

2.98

 

214

交通运输

780.00

0.00

780.00

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

780.00

0.00

780.00

 

216

商业服务业等事务

10,060.12

3,381.07

6,679.04

 

21605

旅游业管理与服务支出

10,060.12

3,381.07

6,679.04

 

229

其他支出

350.55

0.00

350.55

 

22999

其他支出

350.55

0.00

350.55

 

 

2012年部门收支决算总表

 

 

 

金额单位:万元

编制单位:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会

 

报表编号:

收入

支出

项目

2012年决算

项目

2012年决算

一、财政拨款

24,071.61

一、一般公共服务

12.98

    其中:政府性基金

48.17

二、外交

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防

0.00

三、事业收入

9.43

四、公共安全

0.00

四、事业单位经营收入

227.06

五、教育

0.00

五、附属单位缴款

0.00

六、科学技术

0.00

六、其他收入

2,671.16

七、文化体育与传媒

0.00

 

 

八、社会保障和就业

313.14

 

 

九、医疗卫生

81.09

 

 

十、节能环保

0.00

 

 

十一、城乡社区事务

12,180.07

 

 

十二、农林水事务

0.00

 

 

十三、交通运输

780.00

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

十五、商业服务业等事务

12,898.87

 

 

十六、金融监管等事务支出

0.00

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

0.00

 

 

十八、国土资源气象等事务

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资管理事务

0.00

 

 

二十一、储备事务支出

0.00

 

 

二十二、国债还本付息支出

0.00

 

 

二十三、其他支出

350.55

本年收入合计

26,979.26

本年支出合计

26,616.71

用事业基金弥补收支差额

9.13

结余分配

163.78

动用上年结余

2,797.37

结转下年使用

3,005.27

合计

29,785.76

合计

29,785.76